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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-11 11:53

你好,同學(xué)。無(wú)法填寫?能截圖看一下嗎

蘭桂齊芳 追問(wèn)

2020-04-11 11:57

老師 可以看到嗎? 第6欄是灰色的
份數(shù)和金額都無(wú)法填寫

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-11 12:25

你是不是沒(méi)有開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票,或者去稅局領(lǐng)取收購(gòu)發(fā)票。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-11 12:27

在沒(méi)有,我要出去一下。
你看一下,如果你不是收購(gòu)發(fā)票,那你就6是填寫不了的。有收購(gòu)發(fā)票才可填寫。
其他的農(nóng)產(chǎn)品是8b填寫

蘭桂齊芳 追問(wèn)

2020-04-11 12:32

老師 我是買了苗木做庫(kù)存商品 收到對(duì)方開(kāi)的林業(yè)產(chǎn)品的免稅發(fā)票 那我是不是填寫8B欄

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-11 20:07

是的,你是填寫8b的,同學(xué)

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你好,同學(xué)。無(wú)法填寫?能截圖看一下嗎
2020-04-11 11:53:42
同學(xué)你好 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)×扣除率/(1%2B扣除率)?這里的扣除率是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率 當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量=當(dāng)期銷售貨物數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量?這里的單耗數(shù)量意思說(shuō),做一樣貨物,需要多少農(nóng)產(chǎn)品。 那么公式綜合起來(lái)就是=當(dāng)期銷售貨物數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)×扣除率/(1%2B扣除率)
2022-06-10 11:54:52
您好,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,需要先到稅務(wù)局申請(qǐng)免稅備案,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,再填寫減免稅申報(bào)表,主表里就不會(huì)有交稅的數(shù)據(jù)了。
2020-02-15 10:00:46
1、納稅人,在購(gòu)進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品或者從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的當(dāng)期,憑取得(開(kāi)具)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票、收購(gòu)發(fā)票和增值稅專用發(fā)票按照11%扣除率計(jì)算當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票”欄。 2、納稅人,在一般納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。 一般納稅人取得的采購(gòu)專用發(fā)票需要認(rèn)證,認(rèn)證后填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第35欄“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”欄和第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”欄。 一般納稅人取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書比對(duì)相符后,填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第5欄“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”欄。 小規(guī)模納稅人免稅農(nóng)產(chǎn)品申報(bào)報(bào)表怎么填寫? 小規(guī)模納稅人銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品怎樣做會(huì)計(jì)分錄? 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 做完這筆分錄后再做一筆分錄為: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-08 19:22:03
按0稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額
2015-09-06 13:54:33
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