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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-11 16:04

您好
請問繳納的時候沒有寫分錄么

jsy 追問

2020-04-11 16:13

是小規(guī)模納稅人,19年12月應(yīng)交增值稅及附加。今年1月交的稅款 現(xiàn)在 報表上有去年應(yīng)交的稅額 不會調(diào)整

bamboo老師 解答

2020-04-11 16:15

是不是有免征的增值稅在賬上沒有處理?

jsy 追問

2020-04-11 16:15

交后沒寫分錄

jsy 追問

2020-04-11 16:17

是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 不是免征的

bamboo老師 解答

2020-04-11 16:17

那銀行存款科目余額跟實際銀行存款余額一致么

jsy 追問

2020-04-11 16:19

是老板刷卡交韻

bamboo老師 解答

2020-04-11 16:21

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:其他應(yīng)付款-老板

jsy 追問

2020-04-11 16:24

有滯納金和減免怎么處理呢?需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-11 16:25

不需要用以前年度損益調(diào)整
借:營業(yè)外支出-滯納金
貸:其他應(yīng)付款-老板
減免的有沒有在賬上體現(xiàn)

jsy 追問

2020-04-11 16:31

去年4季度購買的金稅盤服務(wù)費 做了沖減管理費用的分錄

bamboo老師 解答

2020-04-11 16:31

那這個稅額有沒有抵減掉?

jsy 追問

2020-04-11 16:32

抵減了

bamboo老師 解答

2020-04-11 16:33

抵減的時候分錄怎么寫的?

jsy 追問

2020-04-11 16:37

借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金  借 應(yīng)交稅費-減免 貸 管理費用

bamboo老師 解答

2020-04-11 16:40

這個減免實際已經(jīng)抵減了增值稅?
您把您科目余額表截圖我看看吧

jsy 追問

2020-04-11 16:41

巳抵減 現(xiàn)在沒在公司 截不了圖

bamboo老師 解答

2020-04-11 16:42

抵減的時候 不需要單獨另外寫分錄的啊
小規(guī)模抵減
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:管理費用
抵減了貸方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

jsy 追問

2020-04-11 16:45

收到 謝謝 上班再去看一下

bamboo老師 解答

2020-04-11 16:47

嗯嗯 您先看一下 有疑問再說

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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
??????? 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
2016-08-22 16:37:58
你好!時可以這樣處理的
2021-01-15 13:35:38
您好,您需要哪些支持
2022-05-05 00:07:02
如果銷項稅大于進項稅,是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-09-03 16:49:07
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