
老師請(qǐng)問如果我是出納,員工報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)有飛機(jī)票,住宿費(fèi),我做為出納該如何做系統(tǒng)錄入,是直接管理費(fèi),或銷售費(fèi)直接票面入賬,還是要把票面抵扣稅也算出來(lái)呢,謝謝
答: 你好,需要將抵扣稅額算出來(lái)再錄入分錄。
同事們出差回來(lái)報(bào)銷的差旅費(fèi),直接計(jì)入 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸 銀行/現(xiàn)金 ?還是 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-機(jī)票 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-住宿等?
答: 你好,直接借管理費(fèi)用---差旅費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)候有住宿餐飲,機(jī)票火車票,全都在管理費(fèi)用 差旅費(fèi)報(bào)銷?還是分成差旅費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 油費(fèi) 停車費(fèi)?
答: 如果有業(yè)務(wù)招待費(fèi)就分開,其他都算差旅費(fèi)

