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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-16 18:06

這個公司在會計公司之前做的賬銀行存款是對不上的,我接以后把期初錄完,試算平衡,現(xiàn)在做賬過程中付款會出現(xiàn)賬面銀行存款負(fù)數(shù),但確實是銀行存款付的,都有回單,該怎么解決呢

我是Lynn 追問

2016-05-16 18:10

因為是外面代理記賬做的賬,那會計公司提供的期初數(shù)我不能直接用對吧,得把一筆一筆對上

鄒老師 解答

2016-05-16 17:53

預(yù)付賬款后面是明細(xì)科目是公司名稱,而不是費用支出明細(xì)

鄒老師 解答

2016-05-16 18:08

說明你開始的銀行存款金額不對
要不怎么會是負(fù)數(shù)呢
這個需要把之前的銀行賬對上,而不能為了平衡簡單的湊一個數(shù)字

鄒老師 解答

2016-05-16 18:13

銀行都對不上,那他們的賬是怎么做的?
現(xiàn)金對不上是正常的

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相關(guān)問題討論
預(yù)付賬款后面是明細(xì)科目是公司名稱,而不是費用支出明細(xì)
2016-05-16 17:53:11
沒有問題,發(fā)票來了計入公司的福利費開支
2018-10-23 16:19:20
如果有發(fā)票,就借:開發(fā)成本,貸:銀行存款, 應(yīng)付賬款;沒有發(fā)票的話,我就想借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這樣對嗎?
2017-09-12 09:18:59
嗯嗯 是這樣處理的 如果取得專票的話 借方價稅分離 用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額的哦
2019-12-18 22:04:14
你好,是的,這個都是預(yù)付款,不需要放到在建工程的
2021-09-10 21:19:49
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