老師,A公司和B公司都是居民企業(yè),B公司是A公司的全 問
A 公司收 B 公司 10 萬分紅無需繳企業(yè)所得稅,因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入,不重復(fù)繳稅。 會計分錄用 應(yīng)收股利(非上市公司也適用),投資收益計入利潤;匯算清繳時,將 10 萬填入 免稅收入 做納稅調(diào)減,直接免繳對應(yīng)稅款,無需先繳再退 。 答
個體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票嗎? 問
個體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票。 答
收到商品一批(專票),不含稅24900元,稅款3237元,款未付 問
借: 庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 答
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊 問
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 答
用友T+記完1月份賬目,再記2月份,想不退出然后就能 問
沒有看到你講的 答

老師我們1月份有一張發(fā)票開錯了,導(dǎo)致第一季度需要交增值稅,那今月我們把它沖紅掉,可以不交稅嗎,或者申請退稅?
答: 你現(xiàn)在申報就按照之前的開票額來申報的。不能不交
代開專票交了增值稅及附加稅由于開錯了開紅字發(fā)票了申請退稅只退了增值稅怎么做分錄
答: 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 附加稅借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸銀行存款 做這個不動
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司之前因?yàn)榭蛻舫隹趩栴}被函調(diào),我們兩家業(yè)務(wù)中有加工業(yè)務(wù),函調(diào)時發(fā)現(xiàn)上游加工工廠給我們的發(fā)票開錯了,所以函調(diào)結(jié)果異常,我們公司的出口業(yè)務(wù)都無法退稅。后面申訴,二次復(fù)函已經(jīng)結(jié)果正常,我們公司的出口業(yè)務(wù)是否能正常退稅了,在函調(diào)期間出口的業(yè)務(wù),現(xiàn)在申請退稅可以成功么
答: 二次復(fù)函正常后,通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請退稅。但需結(jié)合以下快速判斷: 看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù),若覆蓋,按流程補(bǔ)全資料(如業(yè)務(wù)說明、資金流憑證 ),在稅務(wù)規(guī)定申報期內(nèi)提交退稅申請,一般可正常退稅。 直接聯(lián)系主管稅局,確認(rèn)復(fù)函效力及需補(bǔ)充的資料,快速推進(jìn)退稅流程。
老師,七月份開錯了票八月份申報多交了增值稅和增值稅附稅,八月份把開錯的票紅沖了,現(xiàn)在申報成功申請退增值稅,那八月份申報多交的增值稅附稅要不要申請退回?
是生產(chǎn)出口企業(yè),四月開含稅發(fā)票是錯的,也交了增值稅,五月開紅字沖含稅發(fā)票,補(bǔ)開免稅發(fā)票,是不是要申請退稅?
小規(guī)模納稅人,普通發(fā)票增值稅稅率開錯為5%,現(xiàn)申請退稅。稅票號碼(開錯很多張)欄位怎么填?稅額欄位是填所有交的增值稅還是只填退稅部分的
老師,請問我代開發(fā)票預(yù)繳了增值稅,但是開錯了,后來把發(fā)票作廢了,那我要申請退稅,增值稅申報表如何填寫申報啊


Elaine 追問
2020-04-13 11:13
樸老師 解答
2020-04-13 11:18
Elaine 追問
2020-04-13 11:34
樸老師 解答
2020-04-13 11:40