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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-13 11:17

你好,

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款
…對(duì)的

蔣飛老師 解答

2020-04-13 11:17

是什么費(fèi)用呢?

咘咘 追問(wèn)

2020-04-13 11:18

那沒(méi)有業(yè)務(wù)了,這筆也不抵稅,直接都做到以前年度損益調(diào)整?不需要做抵減分錄了吧

蔣飛老師 解答

2020-04-13 11:20

你好,

是的。

咘咘 追問(wèn)

2020-04-13 11:20

好的,謝謝

蔣飛老師 解答

2020-04-13 11:24

不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 ,因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有付款啊
2017-04-06 10:28:09
你好, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 …對(duì)的
2020-04-13 11:17:07
您好,分錄是,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整
2017-04-15 13:24:34
你好,具體的什么業(yè)務(wù)?
2020-04-02 10:29:10
你好,本來(lái)正確 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 6000,而企業(yè)只計(jì)入600 所以需要補(bǔ)做 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 5400 由于跨年了,就需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目 所以調(diào)整分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款 5400 與金額大小沒(méi)有關(guān)系,跨年涉及損益科目錯(cuò)誤,就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整的
2018-09-06 20:30:02
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