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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-13 14:46

你好,兩個都可以的,自己選擇。

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 14:47

做營業(yè)外收入要繳稅對嗎

郭老師 解答

2020-04-13 14:50

管理費用也是一樣的,都是影響你的利潤。

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 14:51

嗯嗯。那分錄怎么做

郭老師 解答

2020-04-13 14:53

借銀行存款貸營業(yè)外收入,或者借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負(fù)數(shù)

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 14:55

老師第二個分錄怎么理解

郭老師 解答

2020-04-13 14:57

紅沖多計提的。

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 15:01

計提的時候我做的分錄是借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬

郭老師 解答

2020-04-13 15:04

紅沖做相反的分錄,費用貸方不是取不到數(shù)嗎?所以用借方負(fù)數(shù)不就是貸方嗎?

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 15:08

老師是不是首先先紅沖多計提金額,借:應(yīng)付職工薪酬貸:管理費用(負(fù)數(shù)),然后再做借:銀行存款 貸:管理費用(負(fù)數(shù))嗎?

郭老師 解答

2020-04-13 15:10

你好,你兩個分錄沒有正確的

郭老師 解答

2020-04-13 15:10

第一個紅沖借貸不平。

郭老師 解答

2020-04-13 15:11

第二個收到應(yīng)該是借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬
你的管理費用做了兩次。

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 15:12

還是不理解。麻煩老師可以寫全分錄嗎

郭老師 解答

2020-04-13 15:19

借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2020-04-13 15:19

你好,上面的士全部的分錄,你自己寫下分錄來看一下。

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 15:22

我計提時候不是這種計提,不是要沖多計提金額嘛,我計提時候是借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬

郭老師 解答

2020-04-13 15:26

紅沖就是借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2020-04-13 15:26

正常的應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用
第二個能理解你,第一個不理解,借方負(fù)數(shù),不就是貸方嗎

郭老師 解答

2020-04-13 15:26

軟件做賬,你的費用發(fā)生額在貸方結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,有時候取不到數(shù)
所以放到了借方負(fù)數(shù)里面。

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 15:36

我可不可以這樣做,借銀行存款貸管理費用(負(fù)數(shù))

郭老師 解答

2020-04-13 15:39

不可以,你這個分錄不平
你自己填寫系統(tǒng)看下能保存

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 15:41

好的,那我先看看,謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-13 15:41

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
你好,可以沖減管理費用或計入營業(yè)外收入
2020-04-14 08:49:45
你好,兩個都可以的,自己選擇。
2020-04-13 14:46:26
都可以,目前有2種口徑,
2020-04-14 09:02:07
沒有區(qū)別 兩個科目都可以做
2020-04-24 13:23:11
你好!計入營業(yè)外支出科目。
2018-05-10 13:49:38
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