
開了988849.58的增值稅專用發(fā)票,但是是補以前年度的,在附表一進行了改正,然后主表自動帶出來了數(shù)是正確的嗎???按適用稅率計稅銷售額不是應該和其中:應稅貨物銷售額相等嗎???
答: 你好,主表動那個應稅貨物銷售額,填0.
貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票改增值稅專用發(fā)票怎么填
答: 有專門的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票的,無需更改
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)現(xiàn)以前年度的增值稅專用發(fā)票漏記了 要怎么處理
答: 你好,如果發(fā)票在抵扣期內的話可以接:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅 進項稅

