
用友u8 三月份總帳月結,發(fā)現(xiàn)一月份憑證有問題要修改,操作方法是不是3.2.1財務模塊分別反結帳,反記帳,供應鏈3.2.1需不需要反結帳呢。具體操作方法是什么,謝謝!
答: 如果只是總賬憑證有問題,只需要財務模塊分別反結帳,反記帳,供應鏈3.2.1不需要反結帳
老師,你好,我需要修改一張一月份的憑證,已經(jīng)結賬,需要怎么操作?紅字沖銷還是反結帳
答: 您好,做紅字沖銷或者調整分錄,不直接修改1月份憑證。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
金蝶eas系統(tǒng),固定資產(chǎn)模塊之前11月已結賬,現(xiàn)在想反結帳。顯示無法反結。請問要怎么操作才能反結帳?
答: 聯(lián)系金蝶客服,讓后臺給你反結賬
用友 u8軟件,反結賬去調成本,改銷售出庫單單價,現(xiàn)在反結賬反記帳反審核了,然后業(yè)務模塊哪些模塊要反結賬呢?總賬模塊的應收款管理和應付款管理要不要反結賬呢?
老師 您好 再用用友軟件時 結過賬以后發(fā)現(xiàn)有錯誤 需要反結賬 如果結賬到6月份了 4月份有錯誤的憑證需要修改 是不是4.5.6月都需要反結賬反記賬?
3、4月末結帳了,發(fā)現(xiàn)有錯的憑證,把上個月反結帳了,,沖銷完正確憑證填好,3月份結帳了,4月份結帳,結不了,哪出問題了
我想請教一下金蝶kis系統(tǒng)年初如何反結帳 系統(tǒng)提示年初不能反結帳,需在上年末備份數(shù)據(jù)中操作,具體如何操作呢?我是遠程操控做賬,所以不能用鍵盤進行操作


Z 追問
2020-04-13 17:19
文文老師 解答
2020-04-13 17:25