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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-13 15:16

你好 借應(yīng)收  貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款

小獅子 追問

2020-04-13 15:28

老師,沒太懂

玲老師 解答

2020-04-13 15:38

收入分錄  借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)
個(gè)人代收款  借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款

小獅子 追問

2020-04-13 15:41

老師,那就是應(yīng)收和其他應(yīng)收都寫上明細(xì),然后法人把錢存到公司,就可以了,對(duì)吧

玲老師 解答

2020-04-13 15:48

對(duì)的,你的理解是正確的

小獅子 追問

2020-04-13 15:51

老師,那我能不能這樣。做賬:借:現(xiàn)金4貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅    然后把收到現(xiàn)金,再存現(xiàn)。借:銀行存款  貸:現(xiàn)金

玲老師 解答

2020-04-13 15:56

你好 ,實(shí)際收到現(xiàn)金 也是可以的

小獅子 追問

2020-04-13 15:56

好的

玲老師 解答

2020-04-13 16:07

不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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你好 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款
2020-04-13 15:16:21
你好!你們單位名稱不對(duì)你們發(fā)票不對(duì)吧
2016-08-04 13:30:28
平銷返利是要您公司給對(duì)方開具紅字發(fā)票的。
2018-08-13 11:33:21
你好,這個(gè)不需要的,不用的
2021-05-12 17:10:27
有合同最好,合同不需要做原始憑證,自己留存
2019-10-29 12:14:10
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