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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-04-13 22:03

你好,去稅局代開發(fā)票,當(dāng)場就需要繳納相應(yīng)稅款的

逢考必過 追問

2020-04-13 22:03

我沒有繳納,怎么辦

鄒老師 解答

2020-04-13 22:04

你好,是稅局忘記扣繳了稅款,還是根本不需要繳納呢?

逢考必過 追問

2020-04-13 22:05

我們是小規(guī)模,我3月代開了一張普通發(fā)票給客戶,去稅務(wù)局打印發(fā)票的,打印發(fā)票之后,機(jī)子沒有說要交稅

逢考必過 追問

2020-04-13 22:06

開了50000的發(fā)票

鄒老師 解答

2020-04-13 22:06

你好,是不是你單位符合月度收入低于10萬,季度低于30萬免征增值稅了?

逢考必過 追問

2020-04-13 22:07

月度沒有超過10萬,季度也沒有超過30萬

鄒老師 解答

2020-04-13 22:08

你好,小規(guī)模納稅人月度收入低于10萬,季度低于30萬是可以免征增值稅的

逢考必過 追問

2020-04-13 22:18

那意思是說我開了發(fā)票之后就可以直接走了,是嗎?

鄒老師 解答

2020-04-13 22:19

你好,是的,是這樣的

逢考必過 追問

2020-04-13 22:20

那我做賬還需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎?

鄒老師 解答

2020-04-13 22:22

你好,需要計(jì)提增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
不需要計(jì)提附加稅

逢考必過 追問

2020-04-13 22:24

我3月報(bào)稅賬套沒有計(jì)提增值稅,但已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦

鄒老師 解答

2020-04-13 22:25

你好,你3月份是按含稅金額做的收入分錄?

逢考必過 追問

2020-04-13 22:28

借:庫存現(xiàn)金50000
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅500
            主營業(yè)務(wù)收入49500

鄒老師 解答

2020-04-13 22:29

你好,你這個(gè)分錄已經(jīng)體現(xiàn)了增值稅啊

逢考必過 追問

2020-04-13 22:33

那我就計(jì)提這500增值稅,是嗎?借:附加稅及稅金500   
      貸:應(yīng)交增值稅500
這樣計(jì)提增值稅都是在貸方,這問題還沒問清楚就準(zhǔn)備結(jié)束提問機(jī)會了

鄒老師 解答

2020-04-13 22:34

你好,小規(guī)模納稅人增值稅是這樣做分錄的 
借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
不需要通過稅金及附加科目核算的

逢考必過 追問

2020-04-13 22:35

你不是說要計(jì)提增值稅嗎?

鄒老師 解答

2020-04-13 22:35

你好,我之前的計(jì)提是小規(guī)模納稅人增值稅需要做價(jià)稅分離的意思
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好,去稅局代開發(fā)票,當(dāng)場就需要繳納相應(yīng)稅款的
2020-04-13 22:03:22
同學(xué)您好,電子發(fā)票即使在當(dāng)月是不能作廢的,只能開紅字發(fā)票。 祝您工作順利
2019-01-07 15:29:56
同學(xué)你好 發(fā)票查詢,然后有一個(gè)發(fā)票開具情況查詢,然后你點(diǎn)開選擇時(shí)間就可以。
2021-04-01 07:39:20
你好 一般是不需要法人本人的
2020-12-08 11:32:18
這個(gè)估計(jì)不會讓你去打的 ,可以借打印機(jī)的,
2017-12-24 20:15:37
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