
老師您好!我在2019年12月份暫估了一筆成本借:工程施工合同成本-材料費(fèi)10000 貸:應(yīng)付賬款10000,2020年1月份收到發(fā)票7000元,現(xiàn)金付款,我應(yīng)該怎么寫(xiě),寫(xiě)幾筆分錄呢,是在1月份先沖銷暫估入賬,然后按照實(shí)際收到的發(fā)票入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?為什么這樣做了之后資產(chǎn)負(fù)債表的存貨是負(fù)數(shù)呢
答: 你好,1月份先沖銷暫估入賬,然后按照實(shí)際收到的發(fā)票入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,你看下19年存貨里面包括工程施工余額不
暫估入賬的固定資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表日后期間辦理竣工結(jié)算屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)?
答: 屬于日后調(diào)整事項(xiàng)。屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后進(jìn)一步確定了資產(chǎn)負(fù)債表日前購(gòu)入資產(chǎn)成本的情形,應(yīng)作為調(diào)整事項(xiàng),根據(jù)竣工決算的金額調(diào)整報(bào)告年度報(bào)表上的固定資產(chǎn)金額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)沒(méi)有數(shù)據(jù),負(fù)債和所有者權(quán)益17萬(wàn),怎樣調(diào)平呢?暫估入庫(kù)的庫(kù)存當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 暫估入庫(kù)的庫(kù)存當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?需要
老師,我暫估了工程成本,發(fā)票回來(lái)把暫估沖了,按實(shí)際發(fā)票入賬了,為什么最后資產(chǎn)負(fù)債表存貨是負(fù)數(shù)呢?這個(gè)怎么辦啊
老師,購(gòu)入商品沒(méi)拿到發(fā)票的,暫估入賬,然后有將商品賣出,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上庫(kù)存商品就是負(fù)數(shù)了?
固定資產(chǎn)暫估入帳后計(jì)提折舊,本月負(fù)債表,固定資產(chǎn)合計(jì)為負(fù)數(shù)嗎


典雅的手套 追問(wèn)
2020-04-14 14:07
王瑞老師 解答
2020-04-14 18:00