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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-04-14 09:48

你好,不需要處理了,這是報稅的四舍五入問題,賬務(wù)按照計提的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

追問

2020-04-14 09:51

如果直接結(jié)轉(zhuǎn)的話,帳和申報表就對不起

月月老師 解答

2020-04-14 09:53

你好,沒關(guān)系的,稅務(wù)局會知道這是四舍五入的問題,累計1元以內(nèi)的都沒事的。

追問

2020-04-14 11:30

好的,謝謝老師,我報財務(wù)報表的時候,應(yīng)交稅費我就按照我賬上的報呢?還是按照我實際交了的報呢,謝謝老師

月月老師 解答

2020-04-14 11:34

你好,報稅的時候不用管這個數(shù)據(jù)差,賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)直接按照賬上結(jié)轉(zhuǎn)就行。

追問

2020-04-14 11:49

老師,我申報資產(chǎn)負(fù)債表,里面有一欄應(yīng)交稅費,例如我賬上的是8851.22,我實際交了8851.23,我沒有做其他處理,我申報的時候是按照我交了的填寫呢?還是按照賬上填寫么

月月老師 解答

2020-04-14 12:39

你好,多交的0.01分,計入營業(yè)外支出。

追問

2020-04-14 14:00

多交的記入營業(yè)外支出,申報資產(chǎn)負(fù)債表時間,應(yīng)交稅費按照賬上的填嗎

月月老師 解答

2020-04-14 14:04

你好,是的,資產(chǎn)負(fù)債表按照賬上的應(yīng)交稅費填寫。

追問

2020-04-14 14:13

按照賬上的填寫后,賬上就和實際申報繳納的對不上,稅局不會管的撒,等到年底統(tǒng)一進(jìn)營業(yè)外支出可以撒

月月老師 解答

2020-04-14 14:18

你好,也是可以的,如果下個季度賬上與實際繳納少1分錢,就可以平了。

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你好,不需要處理了,這是報稅的四舍五入問題,賬務(wù)按照計提的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
2020-04-14 09:48:22
你好,你檢查一下是因為四舍五入導(dǎo)致的嗎?
2022-01-04 15:05:19
你好,把多的這兩分錢沖了就可以
2020-03-17 15:18:40
你好,對賬務(wù)做調(diào)整,做到與增值稅申報表一致
2017-07-04 13:45:02
計入稅金及附加調(diào)整。摘要就寫調(diào)整尾差
2022-10-11 14:21:20
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