小規(guī)模企業(yè)購買稅控盤裝置,160和280服務費,280服務費是可以減免稅款的吧?是可以留抵一年吧?這個280減免填在申報表哪里?
吳叁歲
于2020-04-14 10:06 發(fā)布 ??1408次瀏覽
- 送心意
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-04-14 10:09
你好,是的,放在附表四中

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你好,是當期就有稅款需要繳納,用280的抵扣了嗎??
2022-01-10 18:48:21

需要交增值稅嗎?開的專票還是普票的?
2022-04-11 13:13:36

小規(guī)模3%按1%進行減免,可以在稅控盤一欄填寫1%,然后填寫服務費減免表,填寫增值稅總額、稅率和稅額,最后寫出減免的金額即可。
2023-03-10 12:12:01

你好,申報時要填寫這個表的
2021-09-25 11:03:50

這個填寫減免表2,3,4列,這個,小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2020-07-06 09:40:19
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