
2019年,退回保險費?借:管理費用-1500,貸:銀行存款-1500。實際會計分離應該是借:銀行存款1500,貸:應付賬款1500.這個分錄應該是怎么調(diào)整的
答: 借:應付賬款 貸:未分配利潤
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度的賬少記了管理費用借:管理費用-保險費貸:預付賬款-平安 (這筆漏記了)借:預付賬款-平安貸:銀行存款 (這筆記了)導致預付賬款-平安 科目不平衡2020年11月發(fā)現(xiàn)了,應該怎么辦?涉及到了管理費用
答: 同學你好 借,以前年度損益調(diào) 貸,預付賬款 借,利潤分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整;


水到渠成 追問
2020-04-14 10:44
文文老師 解答
2020-04-14 10:46
水到渠成 追問
2020-04-14 10:54
文文老師 解答
2020-04-14 10:56
水到渠成 追問
2020-04-14 11:04
文文老師 解答
2020-04-14 11:06
水到渠成 追問
2020-04-14 11:15
文文老師 解答
2020-04-14 11:20