
3月份收到設(shè)備,貨款已付,但是對方?jīng)]有給開發(fā)票,貨款總共是415000元,下個月對方給開專票,但已用到設(shè)備上賣出去了,也給對方開了專票,這個月暫估的金額是41.5萬元還是純價款35.47元,怎么做分錄
答: 暫估入庫 借;固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;固定資產(chǎn) 根據(jù)發(fā)票入賬 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
對方已開專票,當(dāng)月未抵扣但已經(jīng)計入成本,把發(fā)票寄回去給對方跨月沖紅重新開發(fā)票,收到退回的貨款怎么做分錄呢?
答: 您好,沖你之前支付的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年已開專票的收入,本月需要產(chǎn)生退款,但是2018年我不能退款了, 但是開具了退款相應(yīng)的紅字發(fā)票怎么做分錄
答: 科目相同 金額負(fù)數(shù) 銀行存款改成應(yīng)收賬款


專注的龍貓 追問
2020-04-14 11:23
微微老師 解答
2020-04-14 11:40
專注的龍貓 追問
2020-04-14 12:00
微微老師 解答
2020-04-14 12:04