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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-04-14 12:03

這部分不做分錄體現(xiàn),分錄中的增值稅只體現(xiàn)1%對應的稅額。

兔仔 追問

2020-04-14 12:04

謝謝啦

兔仔 追問

2020-04-14 12:04

明白了

張艷老師 解答

2020-04-14 12:09

不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關問題討論
9.10欄開始填寫
2019-04-01 10:13:59
學員你好,免征部分計入營業(yè)外收入或其他收益,申報收入免征那部分正常填到未達起征點
2023-01-07 17:42:53
附加稅0申報就可以
2019-03-07 11:33:19
首先,你需要明確的是,增值稅免征并不意味著沒有稅務負擔,而是稅務部門不再對你的銷售額進行增值稅的征收。在會計分錄上,你應該這樣做:借記“應交稅費-增值稅”,貸記“主營業(yè)務收入”或者“其他業(yè)務收入”,這樣可以體現(xiàn)出你的銷售收入已經(jīng)包含了增值稅的部分。
2023-07-24 11:35:53
你好不需要考慮減免的。
2020-04-14 15:50:46
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