老師,您好。我們業(yè)務部門的員工外出打車費,滴滴打 問
你好,這個一樣入差旅費就好了。 答
老師,請問一下公司采購進來的商品跟我們賣出商品 問
您好,大類還是一樣的嗎? 答
你好,老師,想咨詢高企申報的事情 問
同學,你好 具體是什么問題呢? 答
老師您好!我公司每個月都有過磅費用,一個月有2--3 問
這是銷售發(fā)生的嗎?是的話銷售費用里面讓對方開收據(jù)備注好個人名字,身份證號,支出金額支出項目可以扣所得稅 答
老師你好。1:享受研發(fā)費用加計扣除減免所得稅 是 問
第一個你的稅率是25%的話正確 第二個應納稅所得額,還需要扣除加計扣除 第三個是應納稅所得額×(25%-實際稅率 答

增值稅小規(guī)模納稅人申報表要怎么填報,免征增值稅的
答: 9.10欄開始填寫
小規(guī)模納稅人免征增值稅的會計分錄怎么寫?申報增值稅收入需要減去免征額的那部分嗎?
答: 學員你好,免征部分計入營業(yè)外收入或其他收益,申報收入免征那部分正常填到未達起征點
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人季度申報增值稅,滿足免征增值稅條件,增值稅已全部減免,銀行未扣款,如何做會計分錄!
答: 首先,你需要明確的是,增值稅免征并不意味著沒有稅務負擔,而是稅務部門不再對你的銷售額進行增值稅的征收。在會計分錄上,你應該這樣做:借記“應交稅費-增值稅”,貸記“主營業(yè)務收入”或者“其他業(yè)務收入”,這樣可以體現(xiàn)出你的銷售收入已經(jīng)包含了增值稅的部分。


兔仔 追問
2020-04-14 12:04
兔仔 追問
2020-04-14 12:04
張艷老師 解答
2020-04-14 12:09