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送心意

齊惠老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2023-07-24 11:35

首先,你需要明確的是,增值稅免征并不意味著沒(méi)有稅務(wù)負(fù)擔(dān),而是稅務(wù)部門(mén)不再對(duì)你的銷(xiāo)售額進(jìn)行增值稅的征收。在會(huì)計(jì)分錄上,你應(yīng)該這樣做:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或者“其他業(yè)務(wù)收入”,這樣可以體現(xiàn)出你的銷(xiāo)售收入已經(jīng)包含了增值稅的部分。

冷艷的路燈 追問(wèn)

2023-07-24 11:35

明白了,那如果我是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)了一些固定資產(chǎn),如何處理增值稅?

齊惠老師 解答

2023-07-24 11:35

對(duì)于小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的情況,增值稅是不能抵扣的。在會(huì)計(jì)分錄上,你應(yīng)該將購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的全部金額(包括增值稅)計(jì)入固定資產(chǎn)的原值。具體的會(huì)計(jì)分錄是:借記“固定資產(chǎn)”,貸記“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”。

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首先,你需要明確的是,增值稅免征并不意味著沒(méi)有稅務(wù)負(fù)擔(dān),而是稅務(wù)部門(mén)不再對(duì)你的銷(xiāo)售額進(jìn)行增值稅的征收。在會(huì)計(jì)分錄上,你應(yīng)該這樣做:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或者“其他業(yè)務(wù)收入”,這樣可以體現(xiàn)出你的銷(xiāo)售收入已經(jīng)包含了增值稅的部分。
2023-07-24 11:35:53
你好,第一二季度無(wú)需補(bǔ)稅的
2019-10-16 10:16:29
同學(xué),你好, 1)發(fā)生時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2)月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)或季度不超過(guò)30萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ? 貸:其他收益 借:其他收益 貸:本年利潤(rùn)
2020-04-13 12:45:44
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-25 18:01:55
你好!計(jì)提的稅金轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-25 17:58:59
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