老師,請(qǐng)問(wèn)我公司是小規(guī)模,季度未超三十萬(wàn),一月和二月按3%計(jì)提的增值稅,三月按1%計(jì)提的增值稅,一季度合計(jì)計(jì)提增值稅763.25元,報(bào)稅時(shí)增值稅填上銷售額,免稅額自動(dòng)帶出,系統(tǒng)是按3%算得,為826.97元,怎么做賬務(wù)處理呢,謝謝!
常湘兒
于2020-04-14 15:01 發(fā)布 ??839次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-14 15:02
你好,賬上安你發(fā)票的來(lái)就可以,季度30萬(wàn)以內(nèi)不需要交稅的,減免的忽略就可以。
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一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí):
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
三、處置的收入
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
四、結(jié)轉(zhuǎn)處置損益
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益 (或相反的分錄)
發(fā)票是由您方開(kāi)具的。
2019-12-09 13:49:14

正常計(jì)算增值稅應(yīng)交的銷項(xiàng)稅,在減免稅不交稅時(shí),再做減免增值稅的分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))
貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2018-06-27 20:26:35

你好,賬上安你發(fā)票的來(lái)就可以,季度30萬(wàn)以內(nèi)不需要交稅的,減免的忽略就可以。
2020-04-14 15:02:07

借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:營(yíng)業(yè)外收入
2017-04-12 11:24:26

您好,先借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,確認(rèn)免征時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款)
2019-03-22 15:30:19
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