老師你好,我想請(qǐng)問一下我們進(jìn)項(xiàng)貨物名稱和銷項(xiàng)不一樣,比如我們進(jìn)項(xiàng)是建筑用砂,銷項(xiàng)是干混地面砂漿。發(fā)票管理上面不是要求進(jìn)銷一致嘛?不一致的話后期金稅三期會(huì)預(yù)警稅務(wù)可能會(huì)來查。這個(gè)情況的話我們能不能要求我們的供貨方開一個(gè)貨物清單給我們,清單上面的貨物名稱寫明是干混地面砂漿,這樣的話到時(shí)候稅務(wù)一看就能看出來,這樣會(huì)有什么問題嗎?
默默的朋友
于2020-04-14 17:11 發(fā)布 ??1455次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,你如果經(jīng)過加工過的是沒有問題的,如果沒有經(jīng)過任何加工的,必須要一致的。
2020-04-14 17:13:13

您好
根據(jù)實(shí)際支付的金額入賬
借:材料費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票稅全額
貸:應(yīng)付賬款等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 未支付款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅
2019-09-02 11:31:17

如果不影響認(rèn)證,可以使用
否則退回讓對(duì)方重新開具一份
2016-05-27 15:17:23

同學(xué)你好
借,預(yù)付賬款308700
貸,銀行存款308700
收貨
借,庫存商品308700
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)3087
貸,預(yù)付賬款308700加3087
補(bǔ)余款
借,預(yù)付賬款3087
貸,銀行存款3087
2022-01-13 11:52:19

你好,只能是與 對(duì)方溝通,盡快提供購進(jìn)貨物 的發(fā)票了
2017-08-28 10:19:07
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