
月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫甲產(chǎn)品100件,產(chǎn)品成本0.3萬每件,耗用原材料20萬,怎么寫分錄
答: 您好 您 結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫甲產(chǎn)品100件,產(chǎn)品成本0.3萬每件 成本總額100*0.3=30 耗用原材料20萬 差額10萬請問是工資么
當(dāng)月購進(jìn)材料當(dāng)月就全部出庫的,分錄是借原材料、那結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄怎么做呢
答: 直接出售原材料的 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好!18年10月份按1000件配比的原材料領(lǐng)料生產(chǎn),但結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)錯了,按900件的結(jié)轉(zhuǎn)了,成本高了,能不能直接在19年1月份紅沖這筆錯誤的分錄,做一筆正確的分錄?要怎么處理?
答: 老師,跨年這樣紅沖沒問題嗎?

