
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司月底要計(jì)提水電費(fèi)制造費(fèi),但是來(lái)發(fā)票和付款都是次月,且發(fā)票付款時(shí)間不同步,要怎么做賬呢?
答: 月底計(jì)提可以 次月發(fā)票到了紅沖上月的做發(fā)票的
2017年的水電費(fèi),現(xiàn)在1月份收到了,之前都沒(méi)計(jì)提水電費(fèi),怎么做賬?
答: 借;制造費(fèi)用等科目 貸;銀行存款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果4月收到1月的水電費(fèi)發(fā)票,但是1月的時(shí)候也沒(méi)有給錢(qián),那1月做賬的時(shí)候要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提,收到了發(fā)票之后這個(gè)發(fā)票又該怎么辦
答: 這個(gè)發(fā)票,日期是在1月份吧? 這樣的話(huà) 1月 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)票的話(huà),是這筆賬的原始憑證哦


陳曉 追問(wèn)
2020-04-14 20:38
許老師 解答
2020-04-14 20:40
陳曉 追問(wèn)
2020-04-14 21:16
許老師 解答
2020-04-14 21:19