
老師,我們上月發(fā)生了退貨,供應(yīng)商退貨發(fā)票未到,我做的分錄是:借:庫存(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付暫估(負(fù)數(shù)),現(xiàn)在發(fā)票到了,應(yīng)該怎么寫分錄
答: 你好 已經(jīng)退貨了 發(fā)票不用了
出借庫存商品給供應(yīng)商,單價(jià)1000,10個(gè)。歸還時(shí)商品已掉價(jià),單價(jià)900,6個(gè),另外4個(gè)還了其他規(guī)格的商品,單價(jià)980元。已補(bǔ)差價(jià)320元給對(duì)方。分錄又如何做?
答: 你是出借方還是供應(yīng)商。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,庫存商品不要做暫估嗎?等月結(jié)時(shí),供應(yīng)商提供發(fā)票后怎么做
答: 需要暫估 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
老師我想問供應(yīng)商4月開給我們的庫存商品發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,并重新開具給我們專票了,我們是紅沖4月的分錄,現(xiàn)在重新做一筆分錄嗎?
我們之前供應(yīng)商給開的發(fā)票(40萬-15萬)返利25萬票,現(xiàn)在退車也是開的25萬紅票,那個(gè)15萬返利還不單純是這一個(gè)車的返利我怎么沖庫存?
供應(yīng)商說是開票需要3000以上才給開票,我這邊給客戶開了發(fā)票,庫存負(fù)庫存出庫,對(duì)我們稅務(wù)有影響嗎
你好老師,我的庫存是15435.55元,供應(yīng)商開票是15434.5元,少開了1.05元的發(fā)票,請(qǐng)問賬務(wù)怎樣做


燦若星辰 追問
2020-04-14 23:16
郭老師 解答
2020-04-15 06:03