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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-15 15:12

你好,同學(xué)。
借 固定資產(chǎn) 17萬
貸 存款  17萬

借 存款  30萬
貸 實收資本 30萬

忐忑的云朵 追問

2020-04-15 15:23

謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 15:23

不客氣,祝你工作愉快。

忐忑的云朵 追問

2020-04-15 15:28

為什么填完之后年初余額顯示-130000???

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 15:31

怎么可能是-13萬。
你怎么填寫的

忐忑的云朵 追問

2020-04-15 15:37

資產(chǎn)
銀行存款 借方累計30萬 貸方累計17萬 年初余額-13萬
固定資產(chǎn) 借方累計17萬 年初余額-17萬
權(quán)益
實收資本 貸方累計 30萬 年初余額-30萬

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 15:39

借方30萬,貸方17萬,你是借方余額13萬,哪里來的負(fù)數(shù)呢。
固定資產(chǎn)
你是借方累計17萬。
正數(shù)。

忐忑的云朵 追問

2020-04-15 15:40

不知道怎么回事 就是這么顯示的

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 15:43

你這應(yīng)該是借和貸錄反了吧。
或者 截圖來

忐忑的云朵 追問

2020-04-15 15:50

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 15:53

正常的,不用管,你這是體現(xiàn)借方余額。你試算 平衡一下。

忐忑的云朵 追問

2020-04-15 15:57

是平的。但是資產(chǎn)負(fù)債表上一片都是紅字 而且這樣的話就和我的實際余額對不上了 可以調(diào)整嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 15:58

一片紅字,你這錄入是沒問題的。你這是正常錄入的。
你是什么軟件,你聯(lián)系一下技術(shù) 老師

忐忑的云朵 追問

2020-04-15 15:58

好的

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 15:59

嗯嗯,你聯(lián)系讓他看一下。

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你好,之前是處理為股東墊付了嗎
2022-01-06 09:34:10
你好,是的,你寫的很對的
2021-06-03 15:48:31
不可以,只能做成對老板的欠款,實收資本是公司注冊的時候確定的,然后由欠款沖銷認(rèn)繳資本
2015-12-08 13:36:05
你好,同學(xué)。 借 固定資產(chǎn) 17萬 貸 存款 17萬 借 存款 30萬 貸 實收資本 30萬
2020-04-15 15:12:18
你好,找評估公司對資產(chǎn)進(jìn)行評估,按評估價入賬。
2019-02-14 09:29:34
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