最近去年審計報告數(shù)據(jù)下來,我想以審計去年期末數(shù) 問
年初抵消數(shù)確認:直接取用去年審計報告中的合并抵消分錄匯總(內部往來、未實現(xiàn)損益、權益抵消等累計余額),與今年年初單體關聯(lián)數(shù)據(jù)核對,差異即為需延續(xù)的抵消數(shù),審計調整的去年期末數(shù)需同步調整抵消數(shù)。 合并工具底稿:推薦 Excel 模板,包括合并抵消匯總表(分類別列示上期余額)、內部往來對賬表(核對應收應付)、試算平衡表(自動勾稽)。 月度數(shù)據(jù)維護:每月需維護單體報表、內部交易 / 往來明細(含未實現(xiàn)損益)、審計調整銜接記錄,以及投資公司關注的關鍵指標和重大事項說明,月末做好對賬和勾稽校驗。 答
老師,請教一下,員工每月發(fā)工資,不申報個稅,次年做匯 問
您好,沒有申報工資,不需要匯算清繳 答
老師:現(xiàn)在工資個稅怎么計算的,如果員工工資9000一 問
每月扣除5000后,再*3%計算個稅 答
小規(guī)模公司,上一季度4-6月銷售額不含稅金額不到5 問
必須要要如實申報,不然就是虛假申報,要罰款的 答
老師好,1、我公司員工匯入我公司的款打錯了,公司退 問
借銀行存款,貸其他應付款 支付出去,做相反的, 借銀行存款,貸預收賬款5萬, 借預收賬款5萬,貸銀行存款。 答

發(fā)票已經(jīng)認證,發(fā)現(xiàn)有錯誤,然后銷售方重新開了發(fā)票,又給我開了紅字發(fā)票,那我現(xiàn)在這個分錄應該怎么做?
答: 你好 取得的紅字發(fā)票,借;應付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 補開的藍字發(fā)票,借;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款等科目
未認證的紅字發(fā)票需要做哪幾筆分錄
答: 之前藍字發(fā)票認證了嗎 借預付貸庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已認證的進賬稅,現(xiàn)在紅字發(fā)票沖回,分錄怎么做
答: 借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。


冰淇淋 追問
2020-04-15 15:37
冰淇淋 追問
2020-04-15 15:37
鄒老師 解答
2020-04-15 15:40