
老師,從公司賬轉(zhuǎn)給老板,做其他應(yīng)收,到時(shí)收不回來(lái)了,怎么沖銷這筆賬呢?
答: 做其他應(yīng)收,到時(shí)收不回來(lái)了,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
同一個(gè)人名下既掛了其他應(yīng)收 又掛了其他應(yīng)付 可以直接沖銷嗎?
答: 同一個(gè)人可以對(duì)轉(zhuǎn)沖
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如何沖減其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,這兩個(gè)科目掛有很多錢,能用管理費(fèi)用等嗎,具體分路該如何寫呢
答: 其他應(yīng)收是債權(quán),不能用費(fèi)用的;其他應(yīng)付款,可以用管理費(fèi)用沖銷。


布妞 追問(wèn)
2020-04-15 23:47
紫藤老師 解答
2020-04-16 09:50
布妞 追問(wèn)
2020-04-16 15:47
紫藤老師 解答
2020-04-16 15:53