
是這樣的,之前都是計提的研發(fā)支出費用化,但是我每個月沒有結(jié)轉(zhuǎn),6月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,一部分不屬于研發(fā)費,我就直接借:管理費用,貸:研發(fā)紅字,一部分借:管理費用研究費用貸:研發(fā)支出紅字,現(xiàn)在余額表2個科目不匹配
答: 你好,同學(xué)。 你這不屬于的你這處理是正常的,直接轉(zhuǎn)管理費用。 不匹配?什么意思
老師,去年12月有一筆費用多計提到研發(fā)費用了,本年才發(fā)現(xiàn),金額倒是不多,當(dāng)時入賬時:借:研發(fā)支出-費用化支出 600 貸:預(yù)付賬款 600,月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用下,借:管理費用 600 貸:研發(fā)支出-費用化支出 600 。今年發(fā)現(xiàn)錯誤后,處理方式是:紅字沖銷當(dāng)時的憑證,借:研發(fā)支出-費用化支出 -600 貸:預(yù)付賬款 -600,月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用下,借:管理費用 -600 貸:研發(fā)支出-費用化支出 -600 ,這樣處理對嗎?搞不清楚當(dāng)時做錯那個月,將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用下,需要紅沖嗎?
答: 您好,因為跨年度,所以分錄,應(yīng)將借管理費用-600更改為借以前年度損益調(diào)整-600,其他不變。同時,借利潤分配未分配-600貸以前年度損益調(diào)整-600。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
關(guān)于研發(fā)費用這一塊,之前我們做賬的科目一直是:借:研發(fā)支出 貸:現(xiàn)金或者銀行存款,現(xiàn)在研發(fā)支出哪里有余額,請問可以結(jié)轉(zhuǎn)成費用嗎?就是做一筆分錄是:借:管理費用-研發(fā)費,貸:研發(fā)支出,我們的不是今年的
答: 您好!可以的。如果是費用化的可以這樣

