
是這樣的,之前都是計(jì)提的研發(fā)支出費(fèi)用化,但是我每個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn),6月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,一部分不屬于研發(fā)費(fèi),我就直接借:管理費(fèi)用,貸:研發(fā)紅字,一部分借:管理費(fèi)用研究費(fèi)用貸:研發(fā)支出紅字,現(xiàn)在余額表2個(gè)科目不匹配
答: 你好,同學(xué)。 你這不屬于的你這處理是正常的,直接轉(zhuǎn)管理費(fèi)用。 不匹配?什么意思
老師,去年12月有一筆費(fèi)用多計(jì)提到研發(fā)費(fèi)用了,本年才發(fā)現(xiàn),金額倒是不多,當(dāng)時(shí)入賬時(shí):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 600 貸:預(yù)付賬款 600,月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下,借:管理費(fèi)用 600 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 600 。今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后,處理方式是:紅字沖銷當(dāng)時(shí)的憑證,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -600 貸:預(yù)付賬款 -600,月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下,借:管理費(fèi)用 -600 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -600 ,這樣處理對(duì)嗎?搞不清楚當(dāng)時(shí)做錯(cuò)那個(gè)月,將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下,需要紅沖嗎?
答: 您好,因?yàn)榭缒甓?,所以分錄,?yīng)將借管理費(fèi)用-600更改為借以前年度損益調(diào)整-600,其他不變。同時(shí),借利潤(rùn)分配未分配-600貸以前年度損益調(diào)整-600。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們之前有個(gè)項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用里多計(jì)入了一部分材料款,現(xiàn)在要把這部分材料款調(diào)整轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,之前是借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-材料 ,貸:原材料,月底結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 ,貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-材料,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么填?
答: 您好,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用(紅字)貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-材料(紅字) 借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-材料(紅字)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

