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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-16 13:25

你好,可以在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫,使得主表的應補退稅額為0

迅速的鉆石 追問

2020-04-16 13:33

我的是昆山這邊的企業(yè),我只要填了調增,減免所得稅那個表也會跟著調,這種情況應該怎么辦?

鄒老師 解答

2020-04-16 13:43

你好,填寫了調增,那本來減免的所得稅也會做相應調整
那說明需要做更多金額的調增才可以的

迅速的鉆石 追問

2020-04-16 13:45

那我做多金額的調增,那減免所得稅不也會跟著調增嗎?

鄒老師 解答

2020-04-16 13:49

你好,做多金額的調增,減免所得稅也會調增的
所以需要去計算到底需要納稅調增多少,才剛好不需要退稅的

迅速的鉆石 追問

2020-04-16 13:52

我不是很懂,做多調增,減免的金額也會跟著調增,不是還是顯示退稅么?

鄒老師 解答

2020-04-16 13:55

你好,減免的所得稅金額始終不會超過納稅調增的金額啊
比如納稅調增應納稅所得額100,減免所得稅20,這樣還是調增了應納稅所得額,是有起到少退稅的作用的

迅速的鉆石 追問

2020-04-16 13:56

好的!謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-16 14:00

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好,是的 是的 你可以學習學堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
你好,比如利潤總額1000萬,納稅調增100萬,納稅調減10萬 補交所得稅=(1000萬%2B100萬—10萬)*25%—1000萬*25%?
2022-02-22 11:45:14
你好 一般是 3月? 沒開始呢?
2023-02-15 13:25:30
你有關聯企業(yè)?
2018-05-29 17:27:50
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