亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-16 14:15

你好,等到報銷時再計提
借:管理費用
貸:應付職工薪酬

借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

上傳圖片 ?
相關問題討論
需要通過應付職工薪酬-職工教育經費科目核算的
2018-10-11 11:04:55
你好!其實是應該借:管理費用-職工教育經費 貸:應付職工薪酬-職工教育經費 然后才借:應付職工薪酬-職工教育經費 貸:銀行存款
2018-07-21 16:12:29
你好,通常是先計提,然后再做支付分錄的 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-職工教育經費 借;應付職工薪酬-職工教育經費 , 貸;銀行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
您好,是的,您這筆分錄是正確的,不用提前計提,,實際發(fā)生時計提分配,
2020-08-11 14:43:52
你好,沒錯的,是這樣做。
2019-08-23 09:56:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...