
您好。請(qǐng)問去年12月認(rèn)證抵扣的辦公用品專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)未入賬,怎么做分錄呢?
答: 你好,補(bǔ)入帳就是了 借;以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;庫存現(xiàn)金等科目
買的辦公用品2000塊,如果一次性扣除怎么做分錄,謝謝
答: 你好 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
下月抵扣聯(lián)認(rèn)證后怎么做分錄
答: 先入賬 后認(rèn)證 認(rèn)證時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)

