
銷售收入免稅,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問申報(bào)表銷售額要加上營(yíng)業(yè)外收入的金額嗎?
答: 要填,減免稅申報(bào)表也要填
老師你好,小規(guī)模納稅人,本季度不含稅銷售額30萬,免征增值稅,做賬時(shí) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3000 申報(bào)報(bào)表免稅9000 那轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是按3000來吧?
答: 你好,免征的增值稅=含稅收入金額/(1%2B1%)*1%?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
國(guó)稅申報(bào)時(shí)附表增值稅減免稅申報(bào)數(shù)字300元,分錄怎么做?可以借:應(yīng)交增值稅-減免稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 嗎?
答: 你好,貸方計(jì)入管理費(fèi)用


Love@0927姈 追問
2020-04-16 16:24
maize老師 解答
2020-04-16 16:31
Love@0927姈 追問
2020-04-16 16:32
maize老師 解答
2020-04-16 16:38