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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-17 08:54

你好
第一次我們買回來這樣做分錄
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款
第二次我們售出去這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 ,貸;其他業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;其他業(yè)務(wù)成本 , 貸;原材料

麗萍 追問

2020-04-17 08:58

明白了,謝謝老師,在學(xué)堂里就最喜歡你的解答,很祥細有時候想專門找你解答,不知道怎么可以專門找到老師你呢

鄒老師 解答

2020-04-17 09:09

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

麗萍 追問

2020-04-17 09:12

老師我還有一個問題想問問你,計算成本的時候我樣品和貨都做在一起了,但是計算庫存商品的時候?qū)嶋H就只有貨的產(chǎn)品在,我想問一下你,樣品這部分怎么處理

鄒老師 解答

2020-04-17 09:17

你好,樣品是贈送給對方的嗎?

麗萍 追問

2020-04-17 09:19

有贈有做壞的

鄒老師 解答

2020-04-17 09:30

你好,贈送部分需要按本來的成本結(jié)轉(zhuǎn)的

麗萍 追問

2020-04-17 09:38

怎么寫分錄,還有計算成本時候我把制造費用全部都算進去了,又怎么處理,老師你把分錄打出來我看的明白一些,假如有300000庫存商品,有樣品50000,那么實際產(chǎn)品才25萬,那這50000的樣品怎么寫分錄,那算進總成本那里的50000又怎么處理分錄

鄒老師 解答

2020-04-17 09:51

你好,50000的樣品,借;銷售費用,貸;庫存商品

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相關(guān)問題討論
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
你好 你這個要沖回的 借:應(yīng)付賬款---暫估 貸:原材料
2022-01-13 09:55:18
你好 第一次我們買回來這樣做分錄 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 第二次我們售出去這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 ,貸;其他業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;其他業(yè)務(wù)成本 , 貸;原材料
2020-04-17 08:54:58
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