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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-28 16:13

就抵減你之前確認(rèn)的應(yīng)付賬款就可以

追問(wèn)

2018-08-28 17:20

老師  以前是我們借對(duì)方的原材料  未付款    借 原材料 貸 應(yīng)付賬款  ,現(xiàn)在是對(duì)方借我們的借了10噸 ,付款的時(shí)候只給我們9噸的貨款,以前的1噸抵了這次的了,這個(gè)分錄怎么做

辜老師 解答

2018-08-28 17:35

其實(shí)你這種原材料的借用,可以不用賬務(wù)處理,只要雙方做個(gè)登記就可以,你又要付款,又給材料,就要做銷(xiāo)售處理了

追問(wèn)

2018-08-28 17:42

對(duì)  按照銷(xiāo)售處理了   因?yàn)橛秀y行流水賬

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老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
同學(xué)您好! 購(gòu)買(mǎi)原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
你好 這里出的不嚴(yán)謹(jǐn) 應(yīng)先沖掉1月末的分錄 再做來(lái)發(fā)票的分錄,不過(guò)題目中分錄是正確的
2020-03-01 17:21:18
你好 是的,可以這樣紅沖退貨部分
2019-10-05 10:15:39
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