
老師,請問這兩種發(fā)票的合計金額,是不是平時用到的是銷項正數(shù)金額,和實際銷售金額?……我是出納,那,一般會計用這里面的合計金額是做什么用?。繄蠖惵??
答: 報稅,這個取得是實際銷售額這個去申報,實際銷項稅額這個
老師,你好購銷合同的印花稅是簽了合同就要申報印花稅,還是收到進項發(fā)票還是開出銷售發(fā)票申報繳納?
答: 你好;? 是的。 簽訂合同就得及時報印花稅的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司一般納稅人,在計算本月增值稅時,銷項減進項,這個銷項包括開出去的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,也就是用本月開出去的增值稅專用發(fā)票稅額合計加上本月開出去的增值稅普通發(fā)票稅額合計作為本月的銷項,對吧?是含本月開出去的普通發(fā)票上的稅額合計,對吧?
答: 您好,銷賬稅額是普票和專票稅額的合計
老師好!一季度企業(yè)開出發(fā)票的銷項稅合計金額10000元,可是增值稅納稅申報表計算出來的金額多出0.04元,即10000.04元,如果登賬?
老師:我10月份開出一張銷項發(fā)票并已申報納稅,11月份我紅沖了這張銷項發(fā)票,請問我報11月份增值稅納稅申報表時,我怎么填這張紅沖我開出的銷項發(fā)票?


劉思敏 追問
2020-04-17 15:51
maize老師 解答
2020-04-17 15:54