亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-17 16:17

你好現在沒有待攤費用這個科目了  。已經取消了 現在是走預付賬款或者其他應付款來做

媛來 追問

2020-04-17 16:19

我們沒有預付賬款這個科目,之前會計沒有設這個,如果用其他應付款來做,這個憑證怎么填

meizi老師 解答

2020-04-17 16:24

你好   借其他應付款貸銀行存款 。借管理費用 貸其他應付 款

媛來 追問

2020-04-17 16:29

不是公戶付的款。借 其他應付款 貸 現金 借 管理費用 貸 其他應付款 這樣對嗎

meizi老師 解答

2020-04-17 16:31

你好是現金付款 那你就這樣做的  是的

媛來 追問

2020-04-17 16:31

好的,可以做到一張憑證上吧

meizi老師 解答

2020-04-17 16:34

嗯 可以的       但是 借 管理費用 貸 其他應付款 這個是按月做 哦

媛來 追問

2020-04-17 16:38

明白,總共付出來的26400記到1月,沒有再記管理費用的6600,對吧

meizi老師 解答

2020-04-17 16:40

你好  是的  借管理費用 貸其他應付 款 這個是月租金

媛來 追問

2020-04-17 16:55

好的,謝謝

meizi老師 解答

2020-04-17 16:59

沒事的  幫到你就好

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好現在沒有待攤費用這個科目了 。已經取消了 現在是走預付賬款或者其他應付款來做
2020-04-17 16:17:11
你好,房租的憑證 借:制造費用等科目,貸:銀行存款等科目
2022-11-20 11:20:46
借預付賬款貸銀行存款
2020-03-05 18:02:43
你好 是,可以這樣處理的?
2021-09-22 17:40:30
借;管理費用等科目 其他應收款 貸;銀行存款
2017-03-15 15:24:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...