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送心意

何江何老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-17 16:52

你好同學(xué),一般是收回是收回,抵減是抵減,這個(gè)是兩方一起做就好

???? 追問

2020-04-17 16:53

你這個(gè)是規(guī)范的外賬吧,收回做庫存增加,另一方什么科目,錢沒有實(shí)際減少而是應(yīng)收賬款減少

???? 追問

2020-04-17 16:54

抵減是一方做優(yōu)惠另一方做應(yīng)收減少嗎

何江何老師 解答

2020-04-17 16:55

你好同學(xué)
是的同學(xué),一個(gè)是庫存增加,一個(gè)是收入增加,差額就是銀行存款

???? 追問

2020-04-17 16:58

沒明白,分開說一下收回的貸方是什么

???? 追問

2020-04-17 16:58

抵減是做優(yōu)惠是吧,另一方是什么,主營業(yè)務(wù)收入嗎

???? 追問

2020-04-17 17:31

老師著急,盡快回復(fù)一下

何江何老師 解答

2020-04-17 17:34

同學(xué)我上衛(wèi)生間了
不是優(yōu)惠的
借:庫存商品
銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅
這樣就好了

???? 追問

2020-04-17 17:35

銀行存款沒有減少啊,抵客戶的賬了

???? 追問

2020-04-17 17:36

舊機(jī)器入庫,貸方是主營業(yè)務(wù)收入嗎,內(nèi)賬的話是什么科目

???? 追問

2020-04-17 17:37

老師,收回和抵賬,外賬內(nèi)賬分錄分別說一下

何江何老師 解答

2020-04-17 17:47

你看一下,正常的銀行存款就是總額,你這樣就少了一部分了
同學(xué),舊的入庫是庫存商品
內(nèi)賬與外賬一樣的分錄

???? 追問

2020-04-17 17:50

那就該收的錢,一部分是舊機(jī)器庫存商品,剩下是錢,主營是總的對(duì)吧

何江何老師 解答

2020-04-17 17:53

是的同學(xué)沒錯(cuò)的同學(xué)

???? 追問

2020-04-17 17:54

這個(gè)舊機(jī)器如果是正常銷售才是這么做吧,出納需要做庫存入庫吧

???? 追問

2020-04-17 17:54

用來賣廢鐵不一樣的吧

何江何老師 解答

2020-04-17 17:55

是的同學(xué),賣廢鐵就簡(jiǎn)單得多了

???? 追問

2020-04-17 17:55

用來賣廢鐵,前面分錄有不一樣嗎

何江何老師 解答

2020-04-17 18:13

主要是你要將這個(gè)庫存商品轉(zhuǎn)出來到營業(yè)外收支里

???? 追問

2020-04-17 18:16

這個(gè)是賣掉的時(shí)候吧,收回就知道是賣廢鐵,那收回就不是庫存增加了,那借方是什么

???? 追問

2020-04-17 18:17

正常賣要入庫,出納怎么入庫,因?yàn)槭强蛻羰掷锸者M(jìn)來不是供應(yīng)商

???? 追問

2020-04-17 19:41

老師回復(fù)一下呀

何江何老師 解答

2020-04-17 20:26

你好同學(xué)
正常入庫出納不計(jì)的,這個(gè)是由會(huì)計(jì)入庫記營業(yè)外收入的同學(xué)。

???? 追問

2020-04-18 15:51

我那個(gè)公司,入庫工作都是出納做的啊,出納做完會(huì)計(jì)也要做庫存增加的記賬憑證啊,不對(duì)嗎,老師

何江何老師 解答

2020-04-18 16:31

是的同學(xué)不對(duì)的,一般不是這樣的,

???? 追問

2020-04-18 16:35

那應(yīng)該是怎樣,請(qǐng)老師說完整,我也沒做過規(guī)范的財(cái)務(wù),誰來入庫?會(huì)計(jì)怎么做分錄借貸是什么?

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你好同學(xué),一般是收回是收回,抵減是抵減,這個(gè)是兩方一起做就好
2020-04-17 16:52:14
借固定資產(chǎn)貸銀存
2019-07-08 09:55:06
你好;? ? 借固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ; 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目去? ?
2022-01-17 15:51:11
你好: 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2022-01-19 13:48:20
這個(gè)去稅局代開發(fā)票計(jì)入固定資產(chǎn)吧
2018-10-18 09:01:21
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