
老師,我想問下上個(gè)月已經(jīng)交了的社保費(fèi),這個(gè)月退還單位部分怎么記賬?
答: 借銀存貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 或者借銀存貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,退的2020年的社保費(fèi)改怎么記賬
答: 你好 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位計(jì)提社保費(fèi)繳納社保費(fèi)如何記賬?
答: 計(jì)提社保單位部分借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用/業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。預(yù)算會(huì)計(jì)不做賬務(wù)處理。實(shí)際支付借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款-個(gè)人部分 貸:銀行等,預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存。根據(jù)實(shí)際支付金額做賬。

