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送心意

蔣傳音老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2020-04-18 10:10

您好,您把實際做一個盤點,作為起初數(shù)據(jù),然后按照正常方式來做賬

塵封了那段記憶~ 追問

2020-04-18 10:12

老板要我做應收應付還有平時的花銷銀行庫存現(xiàn)金日記賬這些!但是呢金蝶系統(tǒng)并不連貫期初的數(shù)據(jù)根本都對不上!這樣我該怎么做呢?

蔣傳音老師 解答

2020-04-18 10:13

就是,您不根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù),是實際盤點

塵封了那段記憶~ 追問

2020-04-18 10:16

這樣的話老板要的表格只能自己做了?系統(tǒng)里的帳沒法做給他看吧!畢竟以前的都對不上來!

蔣傳音老師 解答

2020-04-18 10:18

您好,您可以新建一個帳套,不用他原來數(shù)據(jù)

塵封了那段記憶~ 追問

2020-04-18 10:35

新賬套的話以前的賬還是不敢弄啊人家讓我順著往下做

蔣傳音老師 解答

2020-04-18 10:38

把余額調整成跟現(xiàn)在實際一樣的才可以

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相關問題討論
您好,您把實際做一個盤點,作為起初數(shù)據(jù),然后按照正常方式來做賬
2020-04-18 10:10:04
你好,銀行存款日記賬賬面余額+銀行已收而企業(yè)未收賬項-銀行已付而企業(yè)未付賬項 =銀行對賬單存款余額+企業(yè)已收而銀行未收賬項-企業(yè)已付而銀行未付賬項 =銀行存款調節(jié)后的余額 如果你是要編制銀行存款余額調節(jié)表,請把具體內容發(fā)上來。
2021-12-24 09:08:55
你好,正在解答中請稍等 。
2022-12-22 00:41:04
你好 這個是錯誤的
2022-10-31 14:53:40
上述分錄處理正確 借:銀行存款——A賬戶 貸:銀行存款——B賬戶 從B賬戶轉款到A賬戶
2018-10-01 12:21:49
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