
老師,您好!企業(yè)支付了3500元的“監(jiān)控設(shè)備及安裝”,一張發(fā)票,應(yīng)該怎樣入賬?
答: 你好,計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)就可以。 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:銀行存款等
買(mǎi)了一個(gè)設(shè)備,但是是幫別的公司買(mǎi)的 票是開(kāi)給我們公司的 這個(gè)設(shè)備支付了5萬(wàn),其他的錢(qián)還是那個(gè)公司拿設(shè)備抵的 該怎么入賬
答: 您好,借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款5,固定資產(chǎn)清理,借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)教一下??如果我們進(jìn)設(shè)備10萬(wàn),我司已經(jīng)給對(duì)方支付5萬(wàn),對(duì)方把10萬(wàn)發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,但是設(shè)備還沒(méi)有到全,我們也還沒(méi)有開(kāi)始使用,這個(gè)我要怎么做賬
答: 您好,借固定資產(chǎn)10貸銀行存款5應(yīng)付賬款~暫估5


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2020-04-19 13:23
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2020-04-19 13:28
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2020-04-19 13:32
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2020-04-19 13:44
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2020-04-19 14:00