老師,我們廠才裝的太陽(yáng)能光伏,用不完的電費(fèi)開給供 問(wèn)
你好,是的,就是這樣了。 答
去年我們采購(gòu)了一個(gè)貨物,去年給我們開了發(fā)票了,現(xiàn) 問(wèn)
直接沖今年的庫(kù)存商品, 答
你好,我司支付租金,是一次性支付一年,租賃期2025年7 問(wèn)
如果我整張發(fā)票入賬在2026年呢? 答
收到購(gòu)入成品的發(fā)票里有勞務(wù)的加工費(fèi),可不可以把 問(wèn)
可以把加工費(fèi)一起錄進(jìn)庫(kù)存商品 答
財(cái)務(wù)人員幫公司辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證有沒有 問(wèn)
財(cái)務(wù)人員幫公司辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,沒有風(fēng)險(xiǎn)。辦理許可證都不容易 答

物業(yè)公司1月份支付電力公司電費(fèi)10萬(wàn)元(含稅價(jià)),當(dāng)月可向租戶收取電費(fèi)約8萬(wàn)元(其中服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元),支付自來(lái)水公司水費(fèi)3萬(wàn)元,當(dāng)月向租戶收取水費(fèi)2萬(wàn)元。電是加價(jià),水是原價(jià)。物業(yè)公司如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,做庫(kù)存商品就可以,你們是一般納稅人嗎
老師,物業(yè)公司(一般人),支付自來(lái)水費(fèi)價(jià)稅合計(jì)103,取得票,認(rèn)證后咋做分錄呢?同時(shí)收取業(yè)主的自來(lái)水費(fèi)中含10萬(wàn)服務(wù)費(fèi)。怎么做呢!
答: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 103 ,收的做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-水費(fèi) 應(yīng)交增值稅,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是一家物業(yè)公司,自來(lái)水進(jìn)項(xiàng)是3%,首先我們付給供水公司,然后再問(wèn)業(yè)主收費(fèi), 進(jìn)項(xiàng)是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,開給業(yè)主也是簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 賬務(wù)處理該怎么做?比如,7月份,物業(yè)公司支付給自來(lái)水公司226元,其中包含物業(yè)公司用水26元,業(yè)主用水200,怎么寫分錄?詳細(xì)點(diǎn)分錄,1、物業(yè)公司支付水費(fèi)分錄 2、收到業(yè)主水費(fèi)分錄
答: 你好? 參考這個(gè)來(lái)寫?? A企業(yè)是物業(yè)管理公司,一般納稅人,2019年9月收取業(yè)主自來(lái)水費(fèi)及服務(wù)費(fèi)226萬(wàn)元,包含為業(yè)主繳納水費(fèi)的服務(wù)費(fèi)共20萬(wàn)元。支付自來(lái)水公司自來(lái)水費(fèi)價(jià)款合計(jì)206萬(wàn)元,取得自來(lái)水公司開具的增值稅專用發(fā)票,并認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅6萬(wàn)。以此業(yè)務(wù)為例,分別從賬務(wù)處理、發(fā)票開具、納稅申報(bào)來(lái)為大家做一下詳細(xì)分析: (一)賬務(wù)處理 1、支付自來(lái)水公司水費(fèi)時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6 貸:銀行存款206 2、收取業(yè)主自來(lái)水費(fèi)時(shí): 借:現(xiàn)金或銀行存款226 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入219.42【226÷(1%2B3%)×3%】 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅6.58【226÷(1%2B3%)×3%】 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅6【206÷(1%2B3%)×3%】 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6 3、采取差額征稅并簡(jiǎn)易計(jì)稅的處理方式,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),如果自來(lái)水增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,則應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6 甲企業(yè)應(yīng)納增值稅額=0.58萬(wàn)元。


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2020-04-19 13:33
蝴蝶老師 解答
2020-04-19 13:35
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