接待客戶,本地酒店開的住宿費(fèi)(專票)應(yīng)該入什么科目? 問
你好,可直接計(jì)入招待費(fèi) 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時(shí)候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請(qǐng),2026.1開始是一般納稅人,這樣會(huì)比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個(gè)季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會(huì)計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個(gè)不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問
大項(xiàng)可以寫公共安全設(shè)備 答

財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的清空, 怎樣清空?分錄對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅–未交增值稅
答: 你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交增值稅–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 中,貸方科目在財(cái)務(wù)軟件中沒有,加到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-下面可以嗎
答: 您好!可以的。不過(guò)正常來(lái)說(shuō)他本來(lái)就是二級(jí)科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模納稅人,財(cái)務(wù)軟件里面有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目,可以 用嗎?還是說(shuō)只能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 小規(guī)模納稅人,財(cái)務(wù)軟件里面有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目,可以用的

