
老師,請(qǐng)問 結(jié)轉(zhuǎn)成本一般是按多少比例來結(jié)轉(zhuǎn)(進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)都只有一個(gè)總金額,沒有其它的單位)
答: 你好,成本不是按收入乘以某個(gè)比例結(jié)轉(zhuǎn) 而是 按銷售貨物數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,如果這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng),但是有銷項(xiàng)?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你是銷售貨物的嗎 你有庫(kù)存吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司9月和廣東移動(dòng)公司進(jìn)貨,然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),后面申請(qǐng)開紅字相當(dāng)于折扣。然后這筆賬我查了一下百度,知道該怎么做了,是先做入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后再成本轉(zhuǎn)出嗯,重點(diǎn)是我們開給另一家公司,把產(chǎn)品型號(hào)開錯(cuò)了,然后票不夠,只好將就的開出去了,這個(gè)月月初開紅字,再開正確的型號(hào)出來,那么我的賬要怎么處理?
答: 您好,開紅字后,按紅字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) ,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù)。再開正確的型號(hào)發(fā)票時(shí)。借:應(yīng)收賬款 ,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。

