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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-20 10:01

你好,同學(xué)。
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款

南煙 追問

2020-04-20 10:06

主要是股東轉(zhuǎn)進來的錢是用來支付他自己的學(xué)費,是直接轉(zhuǎn)給另一個公司的,怎么才能把賬做平?

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 10:08

支付就是
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款

南煙 追問

2020-04-20 10:18

但是這樣的話,支付時是沖銷不掉第一步股東轉(zhuǎn)錢進來的分錄啊,因為支付時是支付給其他公司的呀,不是支付給股東,這樣的話不是明細對不上嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 10:22

你不是說是他支過來讓你幫他付他自己的學(xué)費?
你這一進一出不了,又是哪里對不上呢

南煙 追問

2020-04-20 10:26

收支的用戶名對不上也可以嘛?

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 10:30

這不影響,你是根據(jù)實際情況處理

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
2020-04-20 10:01:51
你好 實際是誰的投資款 是這個法人還是股東
2019-07-05 17:56:19
你好轉(zhuǎn)出做借款處理,年末要還回來 這樣處理?
2022-03-27 10:17:22
借:實收資本300000貸:銀行存款300000
2017-10-15 11:00:50
對的 借:實收資本-A股東,貸:實收資本B股東
2020-04-22 17:02:57
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