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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-20 10:50

您好
請問您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的

蘇蘇12345 追問

2020-04-20 10:52

借管理費用,進項稅額貸銀行存款

bamboo老師 解答

2020-04-20 11:07

借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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你好; 你這個是專票你認(rèn)證了 在去退貨是嗎 ? 如果購買方認(rèn)證了 ;購買方開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄。 同時銷售方開紅字發(fā)票 紅沖分錄
2022-03-30 11:52:41
您好,同學(xué),您之間進項稅額計入借方,現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出記在貸方,借貸都會有發(fā)生額,但是余額是0.
2019-12-06 09:29:00
借成本費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-12-13 14:17:49
借管理費用/庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-09-23 14:39:51
您好,將進項稅轉(zhuǎn)出對應(yīng)的加計遞減分錄進行紅字沖回即可。
2020-09-16 16:50:19
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