
金稅盤(pán)稅額與實(shí)際繳納稅額有誤差,差額入哪個(gè)科目?還是直接稅收入調(diào)整?
答: 你好,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出科目
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)當(dāng)月不抵減增值稅應(yīng)納稅額,需要用到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)納稅額減征額-待減征額這個(gè)科目么?
答: 你好,不需要的,抵扣時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)中
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模納稅人新購(gòu)進(jìn)金稅盤(pán),盤(pán)200,服務(wù)費(fèi)280,老師,我的分錄應(yīng)該咋做,最好后面跟上科目金額,我們是小規(guī)模納稅人
答: 你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。480 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。480

