
老師,沒有收入,但有業(yè)務招待費,業(yè)務招待費在年底企業(yè)所得稅報表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
銷售收入100萬,業(yè)務招待費6萬,企業(yè)所得稅應納稅所得額怎么算
答: 企業(yè)所得稅應納稅所得額還要知道你的利潤總額的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2011年1~12月實現銷售收入7000萬元,業(yè)務招待費50萬元,計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,業(yè)務招待費的調整金額如何計算?
答: 業(yè)務招待費稅前扣除限額是實際發(fā)生額的60%,和收入0.5%的較小者,所以你這個調整金額是20

