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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-04-20 14:02

對于直接免征增值稅的項目,不需要先計提稅金再體現(xiàn)免稅

加油,成為更好的自己 追問

2020-04-20 14:18

那如果開了含稅發(fā)票,實際是免稅的呢

龍楓老師 解答

2020-04-20 14:19

可以后期計入營業(yè)外收入的

加油,成為更好的自己 追問

2020-04-20 14:35

開免稅發(fā)票,增值稅申報里的銷售額和所得稅里的營業(yè)收入填什么數(shù)?含稅?不含稅?

龍楓老師 解答

2020-04-20 15:05

你好,都是不含稅的,免稅的發(fā)票沒有稅額,都是金額

加油,成為更好的自己 追問

2020-04-20 15:21

那不計提稅金,賬上營業(yè)收入不就是含稅的金額嗎,那申報表填不含稅,那就不一致???

龍楓老師 解答

2020-04-20 15:27

不一致沒有關(guān)系

忽略

加油,成為更好的自己 追問

2020-04-20 17:34

我們單位是旅行社,差額征稅,實際上免的是差額部分的稅,不是全部銷售價格的稅,賬上需要體現(xiàn)嗎?

龍楓老師 解答

2020-04-20 18:42

如果你是差額計稅。你還是正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
只是在計稅的時候差額。
而不是說差額確認(rèn)收入。

加油,成為更好的自己 追問

2020-04-20 19:05

這個我知道,我要問的是,那免稅期間,我不計提稅金,賬上主營業(yè)務(wù)收入是含稅的,這樣對嗎?增值稅申報填含稅銷售額?所得稅填不含稅營業(yè)收入嗎?

龍楓老師 解答

2020-04-20 19:25

免稅 期間依舊是要計提增值稅的。
免稅 是優(yōu)惠政策,并不影響你做賬。
你后面再將計提的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或其他收益處理的。
不含稅銷售額填寫在申報表上面的。

加油,成為更好的自己 追問

2020-04-20 19:57

您第一個回答是不需要計提,剛才這個回答需要計提?那到底要不要計提呢

龍楓老師 解答

2020-04-20 20:02

親兩種操作都是可以的

加油,成為更好的自己 追問

2020-04-20 20:58

企業(yè)所得稅不減免的話,申報時按不含稅收入填寫對吧?增值稅免稅按含稅申報?

龍楓老師 解答

2020-04-21 09:06

你好
企業(yè)所得稅,增值稅的收入都是按不含增值稅的收入金額填寫的

加油,成為更好的自己 追問

2020-04-21 13:58

開含稅率發(fā)票和開免稅發(fā)票,都是填不含稅金額嗎?

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相關(guān)問題討論
對于直接免征增值稅的項目,不需要先計提稅金再體現(xiàn)免稅
2020-04-20 14:02:22
不需要,你發(fā)票上面沒有稅額就不做這個
2020-04-20 17:57:49
你好 是開免稅的發(fā)票 不免所得稅的要正確做稅金的分錄
2020-05-25 13:35:20
你好,無論是自開還是代開的專票都不能免稅,只有普票未達(dá)起征點才能免稅
2019-03-16 12:12:41
自開專票不享受減免,月銷售額不超過3萬或者是季度銷售額不超過9萬免增值稅,沒增值稅就沒附加稅
2019-01-14 15:08:09
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