老師購買的紀(jì)念幣當(dāng)作獎(jiǎng)金發(fā)放給職工如何做賬
????????木 木????????
于2020-04-20 15:02 發(fā)布 ??1689次瀏覽
- 送心意
龍楓老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
2020-04-20 15:11
是要并入到工資里面核算。
借:管理費(fèi)用等--工資
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資--獎(jiǎng)金
借:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
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是要并入到工資里面核算。
借:管理費(fèi)用等--工資
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資--獎(jiǎng)金
借:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2020-04-20 15:11:42

您好,是不可以的。
2020-01-02 23:09:29

你好? ? ?
實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí)
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
撥款使用時(shí)
借管理費(fèi)用貸銀行存款等??
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
貸:管理費(fèi)用
撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
貸:銀行存款
2021-05-17 11:43:46

你好!
不用做賬的。
2020-04-19 21:01:24

?????我們是一家化工企業(yè),目前處于基建期。為了盡快投產(chǎn),趕工期,我公司想通過獎(jiǎng)勵(lì)的方式激勵(lì)乙方施工單位,例如:原定工期是在9月30日完成,現(xiàn)在提前到8月30日完成了,我公司會(huì)對乙方施工單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。?????但是目前對于此項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,我們還不太了解,關(guān)于此種業(yè)務(wù)是否有相關(guān)政策??>
2017-05-26 17:57:11
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????????木 木???????? 追問
2020-04-20 15:12
龍楓老師 解答
2020-04-20 15:22
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2020-04-20 15:25
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2020-04-20 15:32