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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-04-20 15:11

是要并入到工資里面核算。
借:管理費用等--工資
貸:應付職工薪酬--工資--獎金
借:應付職工薪酬-職工薪酬
貸:其他業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
結轉成本
借:其他業(yè)務成本
貸:庫存商品

????????木 木???????? 追問

2020-04-20 15:12

老師,是我公司購買的

龍楓老師 解答

2020-04-20 15:22

購買發(fā)放時
借:應付職工薪酬-職工福利
貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)
月末計提時
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-職工福利

????????木 木???????? 追問

2020-04-20 15:25

進項稅額可以抵扣嗎?

龍楓老師 解答

2020-04-20 15:32

你好,是的,不能抵扣的

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相關問題討論
是要并入到工資里面核算。 借:管理費用等--工資 貸:應付職工薪酬--工資--獎金 借:應付職工薪酬-職工薪酬 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結轉成本 借:其他業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020-04-20 15:11:42
您好,是不可以的。
2020-01-02 23:09:29
你好? ? ? 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款—**項目 撥款使用時 借管理費用貸銀行存款等?? 未形成資產需核銷的部分,報經批準后 借:專項應付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款—**項目 貸:銀行存款
2021-05-17 11:43:46
你好! 不用做賬的。
2020-04-19 21:01:24
?????我們是一家化工企業(yè),目前處于基建期。為了盡快投產,趕工期,我公司想通過獎勵的方式激勵乙方施工單位,例如:原定工期是在9月30日完成,現(xiàn)在提前到8月30日完成了,我公司會對乙方施工單位進行獎勵。?????但是目前對于此項獎勵如何進行賬務處理,我們還不太了解,關于此種業(yè)務是否有相關政策??>
2017-05-26 17:57:11
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