
老師 我在做研發(fā)費(fèi)用,去年8月計(jì)提了房租,9月做了其他應(yīng)付款,8月借:管理費(fèi)用-房租貸:其他應(yīng)付款9月借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款那我現(xiàn)在要加一筆研發(fā)費(fèi)用的房租是在8月加嗎借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)貸銀行存款
答: 借研發(fā)支出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
合作研發(fā),研發(fā)單位收到其他公司研發(fā)費(fèi)如何賬務(wù)處理?收款借:銀行存款 貸 其他應(yīng)付款?研發(fā)發(fā)生費(fèi)用 借 研發(fā)費(fèi) 貸 銀行存款月末如何處理 其他應(yīng)付款?
答: 你好; 合作研發(fā); 最終 研發(fā)成果是你公司的嗎? ??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我21年12月交社保的時(shí)候,做的分錄是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保,我們就去申請(qǐng)退費(fèi),現(xiàn)在多交的部分退回來(lái)了,我們應(yīng)該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 貸其他應(yīng)付款


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2020-04-20 18:02
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