
老師,我想咨詢下,我們?nèi)ツ?2月計(jì)提了應(yīng)付賬款在貸方,今年1月在借方?jīng)_銷此筆應(yīng)付賬款,但是出具報(bào)表的時(shí)候此筆顯示在預(yù)付賬款項(xiàng)目里、這個(gè)怎么調(diào)整過(guò)來(lái)、不讓它顯示在預(yù)付賬款里呢?、謝謝。
答: 您好,如果應(yīng)付賬款出現(xiàn)借方余額時(shí),會(huì)重分類到預(yù)付賬款中,您現(xiàn)在是應(yīng)付賬款出現(xiàn)借方余額了嗎?
預(yù)付賬款的借方重分類調(diào)整是不是為應(yīng)付賬款的貸方數(shù)?
答: 你好 不是的。 預(yù)付賬款 借方 負(fù)數(shù) 了 才是 應(yīng)付賬款貸方 ;
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我賬上有分設(shè)備款做預(yù)付賬款,原料款及其他的做應(yīng)付賬款,但在報(bào)表上2個(gè)都成負(fù)數(shù)了,我該怎么調(diào)整
答: 你好,把預(yù)付賬款負(fù)數(shù)計(jì)入報(bào)表的應(yīng)付賬款欄次,把應(yīng)付賬款明細(xì)負(fù)數(shù)計(jì)入報(bào)表的預(yù)付賬款欄次就是了


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2020-04-21 09:21
微微老師 解答
2020-04-21 09:24
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2020-04-21 09:35
微微老師 解答
2020-04-21 09:44
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2020-04-21 09:54
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2020-04-21 09:56
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2020-04-21 10:02
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2020-04-21 10:08